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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GEPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2956 Data de lançamento: 23/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FENAES-PAIF (CONTRAPARTIDA), PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 036/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1080/2013. 199,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FENAES-PAIF (CONTRAPARTIDA), PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 036/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1080/2013. 199,46
10/05/2013 liquidado nesta data 199,46
16/05/2013 Pagamento de Empenho 2956/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002055 199,46
TOTAL 199,46 199,46 199,46
SALDO A PAGAR 0,00