| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
| Número do empenho: | 2959 | Data de lançamento: | 23/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CONVÊNIO FENAES-PBV IDOSOS, PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 045/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1083/2013. | 931,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CONVÊNIO FENAES-PBV IDOSOS, PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 045/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1083/2013. | 931,55 | ||
| 03/05/2013 | liquidado nesta data | 931,55 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 2959/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850023 | 931,55 | ||
| TOTAL | 931,55 | 931,55 | 931,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||