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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2979 Data de lançamento: 23/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER GENERICO SAMSUNG CLX-3160FN COLORIDO, A SER UTILIZADO NA SMECDT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1091/2013. 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER GENERICO SAMSUNG CLX-3160FN COLORIDO, A SER UTILIZADO NA SMECDT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1091/2013. 500,00
03/05/2013 liquidado nesta data 500,00
09/05/2013 Pagamento de Empenho 2979/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001778 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00