| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES - ME |
| Número do empenho: | 2994 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES-PROJOVEM, RFE PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 35/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1119/2013. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES-PROJOVEM, RFE PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 35/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1119/2013. | 10,00 | ||
| 05/06/2013 | liquidado nesta data | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10,00 | |||