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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SOFISUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3012 Data de lançamento: 24/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DOSADOR DE CLORO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1107/2013. 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DOSADOR DE CLORO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1107/2013. 900,00
25/04/2013 liquidado nesta data 900,00
02/05/2013 Pagamento de Empenho 3012/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851291 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00