| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARINES ZARICHTA |
| Número do empenho: | 3041 | Data de lançamento: | 25/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO, NA DATA DE 26/04/2013. | 15,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO, NA DATA DE 26/04/2013. | 15,07 | ||
| 25/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 15,07 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 3041/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001768 | 15,07 | ||
| TOTAL | 15,07 | 15,07 | 15,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||