| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3053 | Data de lançamento: | 25/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 04/2013, DAS MOTO BOMBAS DAS LOCALIDADES DE SÃO ROQUE,LINHA TAQUARUÇU, LINHA ALTO FELIZ. | 1.070,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 04/2013, DAS MOTO BOMBAS DAS LOCALIDADES DE SÃO ROQUE,LINHA TAQUARUÇU, LINHA ALTO FELIZ. | 1.070,62 | ||
| 25/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 1.070,62 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 3053/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001756 | 1.070,62 | ||
| TOTAL | 1.070,62 | 1.070,62 | 1.070,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||