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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3053 Data de lançamento: 25/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 04/2013, DAS MOTO BOMBAS DAS LOCALIDADES DE SÃO ROQUE,LINHA TAQUARUÇU, LINHA ALTO FELIZ. 1.070,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 04/2013, DAS MOTO BOMBAS DAS LOCALIDADES DE SÃO ROQUE,LINHA TAQUARUÇU, LINHA ALTO FELIZ. 1.070,62
25/04/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 1.070,62
09/05/2013 Pagamento de Empenho 3053/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001756 1.070,62
TOTAL 1.070,62 1.070,62 1.070,62
SALDO A PAGAR 0,00