| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3083 | Data de lançamento: | 25/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA 100H PARA VEICULO HYUNDAI PLACAS MJH-6089, DA SMOPT. | 483,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA 100H PARA VEICULO HYUNDAI PLACAS MJH-6089, DA SMOPT. | 483,45 | ||
| 03/05/2013 | liquidado nesta data | 483,45 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 3083/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002042 | 483,45 | ||
| TOTAL | 483,45 | 483,45 | 483,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||