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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARINES ZARICHTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3094 Data de lançamento: 26/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 05 A 08/05/2013, PARA PRTICIPAR DO SEMINARIO DE ESTUDOS DE 24 HORAS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CFE REQUISIÇÃO ANEXA. 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 05 A 08/05/2013, PARA PRTICIPAR DO SEMINARIO DE ESTUDOS DE 24 HORAS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CFE REQUISIÇÃO ANEXA. 200,00
26/04/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI 4320/64. 200,00
02/05/2013 Pagamento de Empenho 3094/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001769 200,00
10/05/2013 DESPESA REALIZADA A MENOR -141,80
10/05/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -141,80
10/05/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -141,80
TOTAL 58,20 58,20 58,20
SALDO A PAGAR 0,00