| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3128 | Data de lançamento: | 29/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER TODA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº60/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1170/2013. | 2.865,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER TODA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº60/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1170/2013. | 2.865,47 | ||
| 17/05/2013 | liquidado nesta data | 1.487,97 | ||
| 23/05/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2013 - REF. MAIO/2013 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 51390 | 1.487,97 | ||
| 30/07/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 539,00 | ||
| 01/08/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2013 - REF. JULHO/2013 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 51390 | 539,00 | ||
| 03/09/2013 | liquidado | 360,00 | ||
| 06/09/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2013 - REF. SETEMBRO/2013 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 51390 | 360,00 | ||
| 12/11/2013 | liquidado nesta data | 478,50 | ||
| 14/11/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 51390 | 478,50 | ||
| TOTAL | 2.865,47 | 2.865,47 | 2.865,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||