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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JK PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3271 Data de lançamento: 03/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17.5 RADIAL BORRACHUDO PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DA SMECDT, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2013, CONTRATO Nº90/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1242/2013. 11.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17.5 RADIAL BORRACHUDO PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DA SMECDT, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2013, CONTRATO Nº90/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1242/2013. 11.120,00
10/05/2013 liquidado nesta data 11.120,00
16/05/2013 Pagamento de Empenho 3271/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001785 11.120,00
TOTAL 11.120,00 11.120,00 11.120,00
SALDO A PAGAR 0,00