| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 3278 | Data de lançamento: | 06/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS JUNTO A EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1252/2013. | 45,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS JUNTO A EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1252/2013. | 45,80 | ||
| 10/05/2013 | v | 45,80 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 3278/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001786 | 45,80 | ||
| TOTAL | 45,80 | 45,80 | 45,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||