| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DASSOLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3303 | Data de lançamento: | 07/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FRASCOS BRANCO ROSCA LACRE, PARA SER UTILIZADO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO A ANALISE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1263/2013. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FRASCOS BRANCO ROSCA LACRE, PARA SER UTILIZADO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO A ANALISE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1263/2013. | 100,00 | ||
| 31/10/2013 | liquidado nesta data | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||