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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3358 Data de lançamento: 08/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA MICROONIBUS AGRALE PLACAS IIQ-4607, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1288/2013. 1.164,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA MICROONIBUS AGRALE PLACAS IIQ-4607, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1288/2013. 1.164,00
08/05/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.164,00
16/05/2013 Pagamento de Empenho 3358/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001785 1.164,00
TOTAL 1.164,00 1.164,00 1.164,00
SALDO A PAGAR 0,00