| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: C F MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3389 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATERRAMENTO DE GRADE DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1308/2013. | 232,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATERRAMENTO DE GRADE DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1308/2013. | 232,33 | ||
| 17/05/2013 | liquidado nesta data | 232,33 | ||
| TOTAL | 232,33 | 232,33 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 232,33 | |||