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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NELSON WARDILENE AIRES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3405 Data de lançamento: 10/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A CHAPECÓ-SC, NO DIA 14/05/2013, A SERVIÇO DA SMOPT, LEVAR CAMINHÃO PLACAS IQD-6664 PARA CONSERTO. 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A CHAPECÓ-SC, NO DIA 14/05/2013, A SERVIÇO DA SMOPT, LEVAR CAMINHÃO PLACAS IQD-6664 PARA CONSERTO. 25,00
10/05/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 25,00
16/05/2013 Pagamento de Empenho 3405/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002053 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00