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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3511 Data de lançamento: 15/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2013, CONTRATO Nº 17/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1366/2013. (CONTRAPARTIDA PNAEF) 3.354,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2013, CONTRATO Nº 17/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1366/2013. (CONTRAPARTIDA PNAEF) 3.354,38
15/05/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 3.354,38
29/05/2013 Pagamento de Empenho 3511/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002325 3.354,38
TOTAL 3.354,38 3.354,38 3.354,38
SALDO A PAGAR 0,00