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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: TECLA JACINTA LAZZAROTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3565 Data de lançamento: 16/05/2013
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÃO, MES DE 05/2013, RFE 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES, CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 12/03/12 A 12/03/13, GOZADO NO PERIODO 12/05/13 A 10/06/13. 230,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÃO, MES DE 05/2013, RFE 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES, CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 12/03/12 A 12/03/13, GOZADO NO PERIODO 12/05/13 A 10/06/13. 230,10
16/05/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 230,10
27/05/2013 Pagamento de Empenho 3565/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851302 230,10
TOTAL 230,10 230,10 230,10
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 16/05/2013 25,31 Lançada
TOTAL   25,31