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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3587 Data de lançamento: 16/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO PLACAS IQP-0188, DA SMAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1381/2013. 548,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO PLACAS IQP-0188, DA SMAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1381/2013. 548,00
16/05/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 548,00
17/05/2013 ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMENHADO COM DATA INCORRETA. -548,00
17/05/2013 ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMENHADO COM DATA INCORRETA. -548,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00