| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL AGRICOLA ALPESTRE LTDA |
| Número do empenho: | 37 | Data de lançamento: | 04/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ENXADA E FOICE AMBOS COM CABO, PARA LIMPEZA DE BARRANCOS E BUEIROS DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 9/2013. | 160,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ENXADA E FOICE AMBOS COM CABO, PARA LIMPEZA DE BARRANCOS E BUEIROS DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 9/2013. | 160,40 | ||
| 04/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 160,40 | ||
| 17/01/2013 | Pagamento de Empenho 37/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002143 | 160,40 | ||
| TOTAL | 160,40 | 160,40 | 160,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||