| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 04/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA REPOSICIONÁVEL PARA CONFECÇÃO DE FRAUDAS GERIATRICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 10/2013. | 465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA REPOSICIONÁVEL PARA CONFECÇÃO DE FRAUDAS GERIATRICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 10/2013. | 465,00 | ||
| 15/01/2013 | liquidado nesta data | 465,00 | ||
| 17/01/2013 | Pagamento de Empenho 38/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001629 | 465,00 | ||
| TOTAL | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||