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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3960 Data de lançamento: 28/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER GENERICO PRETO PARA IMPRESSORA HP COLORIDA, UTILIZADA NAS TAREFAS DO NCRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1473/2013. 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER GENERICO PRETO PARA IMPRESSORA HP COLORIDA, UTILIZADA NAS TAREFAS DO NCRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1473/2013. 220,00
28/05/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 220,00
TOTAL 220,00 220,00 0,00
SALDO A PAGAR 220,00