| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALDECIR SOMENSI - ME |
| Número do empenho: | 4050 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS MAIO/2013, PREGÃO PRESENCIAL 02/2013, CONTRATO Nº14/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1505/2013.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 5.665,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS MAIO/2013, PREGÃO PRESENCIAL 02/2013, CONTRATO Nº14/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1505/2013.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 5.665,33 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 5.665,33 | ||
| TOTAL | 5.665,33 | 5.665,33 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.665,33 | |||