| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 407 | Data de lançamento: | 23/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 14,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 14,80 | ||
| 23/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 14,80 | ||
| 31/01/2013 | Pagamento de Empenho 407/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002163 | 14,80 | ||
| TOTAL | 14,80 | 14,80 | 14,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||