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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 418 Data de lançamento: 23/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ORDEM DE COMPRA 110/2013. 1.543,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ORDEM DE COMPRA 110/2013. 1.543,80
23/01/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 1.543,80
31/01/2013 Pagamento de Empenho 418/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002168 1.543,80
TOTAL 1.543,80 1.543,80 1.543,80
SALDO A PAGAR 0,00