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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SOLUTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4211 Data de lançamento: 05/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGRAXANTE A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DE GRAXA NA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1606/2013. 185,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGRAXANTE A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DE GRAXA NA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1606/2013. 185,00
05/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 185,00
27/06/2013 Pagamento de Empenho 4211/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851340 185,00
TOTAL 185,00 185,00 185,00
SALDO A PAGAR 0,00