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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4286 Data de lançamento: 11/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A SEREM UTILIZADOS NA SMAS, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº113/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1662/2013 20,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A SEREM UTILIZADOS NA SMAS, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº113/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1662/2013 20,04
11/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 20,04
TOTAL 20,04 20,04 0,00
SALDO A PAGAR 20,04