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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4317 Data de lançamento: 12/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2013, CONTRATO Nº 18/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1711/2013. 428,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2013, CONTRATO Nº 18/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1711/2013. 428,57
12/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 428,57
27/06/2013 Pagamento de Empenho 4317/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002375 428,57
TOTAL 428,57 428,57 428,57
SALDO A PAGAR 0,00