| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4334 | Data de lançamento: | 12/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO N108/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1698/2013. | 67,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO N108/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1698/2013. | 67,00 | ||
| 12/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 67,00 | ||
| 05/09/2013 | Pagamento de Empenho 4334/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851378 | 67,00 | ||
| TOTAL | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||