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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4335 Data de lançamento: 12/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZDOS NA SMA, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 109/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1697/2013. 234,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZDOS NA SMA, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 109/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1697/2013. 234,13
12/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 234,13
05/09/2013 Pagamento de Empenho 4335/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851378 234,13
TOTAL 234,13 234,13 234,13
SALDO A PAGAR 0,00