| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4338 | Data de lançamento: | 12/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SMAAMA, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº108/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1700/2013. | 85,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SMAAMA, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº108/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1700/2013. | 85,43 | ||
| 12/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 85,43 | ||
| 05/09/2013 | Pagamento de Empenho 4338/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001126 | 85,43 | ||
| TOTAL | 85,43 | 85,43 | 85,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||