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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERIAL ESCOLALAR LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4347 Data de lançamento: 12/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SER UTILIZADO NA SMOPT, CFE PREGAO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 110/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1688/2013. 450,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SER UTILIZADO NA SMOPT, CFE PREGAO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 110/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1688/2013. 450,70
12/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 450,70
15/08/2013 Pagamento de Empenho 4347/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851367 450,70
TOTAL 450,70 450,70 450,70
SALDO A PAGAR 0,00