| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
| Número do empenho: | 4352 | Data de lançamento: | 12/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 109/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1685/2013. | 31,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 109/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1685/2013. | 31,90 | ||
| 12/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 31,90 | ||
| TOTAL | 31,90 | 31,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 31,90 | |||