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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4354 Data de lançamento: 12/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMECDT E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - ENS. FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 108/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1683/2013. 129,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMECDT E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - ENS. FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 108/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1683/2013. 129,20
12/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 129,20
17/10/2013 Pagamento de Empenho 4354/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001960 129,20
TOTAL 129,20 129,20 129,20
SALDO A PAGAR 0,00