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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIA GORETE PISONI DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4386 Data de lançamento: 13/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO SMA, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº15/2013, CONTRATO Nº 105/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1730/2013. 1.163,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO SMA, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº15/2013, CONTRATO Nº 105/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1730/2013. 1.163,13
13/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.163,13
17/10/2013 Pagamento de Empenho 4386/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002608 1.163,13
TOTAL 1.163,13 1.163,13 1.163,13
SALDO A PAGAR 0,00