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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4391 Data de lançamento: 13/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PARES DE LUVAS A SEREM UTILIZADAS PELA SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 106/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1755/2013. 57,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PARES DE LUVAS A SEREM UTILIZADAS PELA SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 106/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1755/2013. 57,60
13/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64., 57,60
04/07/2013 Pagamento de Empenho 4391/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850064 57,60
TOTAL 57,60 57,60 57,60
SALDO A PAGAR 0,00