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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALVENI JOSE RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 445 Data de lançamento: 25/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERV DE TERC PES FIS-PAG ANTEC
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO 24.º RODEIO CRIOLO INTERESTADUAL DE ALPESTRE NOS DIAS 26 E 27/01/2013, CFE. LEI MUNICIPAL 1.807/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013, CFE. ORDEM DE COMPRA 134/2013. NOTA FISCAL DE PRODUTOR P 140 718173. 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO 24.º RODEIO CRIOLO INTERESTADUAL DE ALPESTRE NOS DIAS 26 E 27/01/2013, CFE. LEI MUNICIPAL 1.807/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013, CFE. ORDEM DE COMPRA 134/2013. NOTA FISCAL DE PRODUTOR P 140 718173. 2.000,00
25/01/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO 24.º RODEIO CRIOLO INTERESTADUAL DE ALPESTRE NOS DIAS 26 E 27/01/2013, CFE. LEI MUNICIPAL 1.807/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013, CFE. ORDEM DE COMPRA 134/2013. NOTA FISCAL DE PRODUTOR P 140 718173. 2.000,00
31/01/2013 Pagamento de Empenho 445/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002165 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00