| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: N T LUIZE |
| Número do empenho: | 4511 | Data de lançamento: | 17/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL, CFE PREGÃO LETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 111/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1782/2013. | 258,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL, CFE PREGÃO LETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 111/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1782/2013. | 258,02 | ||
| 17/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 258,02 | ||
| TOTAL | 258,02 | 258,02 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 258,02 | |||