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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: N.J.L NEUBARTH CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4569 Data de lançamento: 19/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº15/2013, CONTRATO Nº 112/2013, ORDEM DE COMPRA Nº1840/2013. 68,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº15/2013, CONTRATO Nº 112/2013, ORDEM DE COMPRA Nº1840/2013. 68,72
19/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 68,72
01/08/2013 Pagamento de Empenho 4569/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851356 68,72
TOTAL 68,72 68,72 68,72
SALDO A PAGAR 0,00