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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4571 Data de lançamento: 19/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTTRATO Nº107/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1841/2013. 199,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTTRATO Nº107/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1841/2013. 199,65
19/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 199,65
11/07/2013 Pagamento de Empenho 4571/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851342 199,65
TOTAL 199,65 199,65 199,65
SALDO A PAGAR 0,00