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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 458 Data de lançamento: 25/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 01/2013, DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA ENCRUZILHADA GAÚCHA, LINHA SÃO ROQUE E VILA BRASILIA. 479,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 01/2013, DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA ENCRUZILHADA GAÚCHA, LINHA SÃO ROQUE E VILA BRASILIA. 479,01
25/01/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., 479,01
07/02/2013 Pagamento de Empenho 458/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001660 479,01
TOTAL 479,01 479,01 479,01
SALDO A PAGAR 0,00