| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JANDIR ZABOT &FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 470 | Data de lançamento: | 28/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO DEVIDO AO ATRASO DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO VAN, CFE. ORDEM DE COMPRA 139/2013. | 2.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO DEVIDO AO ATRASO DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO VAN, CFE. ORDEM DE COMPRA 139/2013. | 2.540,00 | ||
| 31/01/2013 | liquidado | 2.540,00 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Empenho 470/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001651 | 2.540,00 | ||
| TOTAL | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||