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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 474 Data de lançamento: 28/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FORMA DE ALUMINIO PARA USO NAS OFICINAS DE ALIMENTAÇÃO DO CRAS, ORDEM DE COMPRA 143/2013. 24,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FORMA DE ALUMINIO PARA USO NAS OFICINAS DE ALIMENTAÇÃO DO CRAS, ORDEM DE COMPRA 143/2013. 24,99
28/01/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., 24,99
31/01/2013 Pagamento de Empenho 474/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002163 24,99
TOTAL 24,99 24,99 24,99
SALDO A PAGAR 0,00