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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DANIEL IANSSEN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 477 Data de lançamento: 28/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONF. CONTRATO MES 01/2013. 2.469,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONF. CONTRATO MES 01/2013. 2.469,66
28/01/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 2.469,66
07/02/2013 Pagamento de Empenho 477/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002173 2.469,66
TOTAL 2.469,66 2.469,66 2.469,66
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND 28/01/2013 37,04 Lançada
TOTAL   37,04