| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: N.J.L NEUBARTH CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4816 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - ENS. FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 112/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1853/2013. | 17,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - ENS. FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 112/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1853/2013. | 17,97 | ||
| 20/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 17,97 | ||
| 08/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001901 PAGTO. REF. EMPENHO 4816/2013 N.J.L NEUBARTH CIA LTDA - 71434 | 17,97 | ||
| TOTAL | 17,97 | 17,97 | 17,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||