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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LETICIA MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4925 Data de lançamento: 25/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PROJOVEM
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM UTILIZDOS PARA ATENDER CONVENIO FENAES, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 09/13, CONTRATO Nº 39/13, E ORDEM DE COMPRA Nº 1940/2013. 251,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM UTILIZDOS PARA ATENDER CONVENIO FENAES, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 09/13, CONTRATO Nº 39/13, E ORDEM DE COMPRA Nº 1940/2013. 251,70
25/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 251,70
TOTAL 251,70 251,70 0,00
SALDO A PAGAR 251,70