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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ZEUNIR LUIZ DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4931 Data de lançamento: 25/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 27/06/13, PARA LEVAR O FIAT UNO DA SMECDT, PARA REVISÃO. 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 27/06/13, PARA LEVAR O FIAT UNO DA SMECDT, PARA REVISÃO. 18,00
25/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 18,00
04/07/2013 Pagamento de Empenho 4931/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002397 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00