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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4933 Data de lançamento: 25/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CONVENIO FENAES, DA SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2013, CONTRATO Nº 35/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1932/2013. 179,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CONVENIO FENAES, DA SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2013, CONTRATO Nº 35/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1932/2013. 179,00
25/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 179,00
11/07/2013 Pagamento de Empenho 4933/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850052 179,00
TOTAL 179,00 179,00 179,00
SALDO A PAGAR 0,00