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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4942 Data de lançamento: 25/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, DA SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2013, CONTRATO Nº42/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1936/2013. 31,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, DA SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2013, CONTRATO Nº42/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1936/2013. 31,25
25/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 31,25
04/07/2013 Pagamento de Empenho 4942/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002398 31,25
TOTAL 31,25 31,25 31,25
SALDO A PAGAR 0,00