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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIMED SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4952 Data de lançamento: 25/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UBSs DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 59/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1920/2013. 3.539,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2013 EMPENHO PREVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UBSs DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 59/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1920/2013. 3.539,00
25/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 3.539,00
18/07/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4952/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001874 3.505,20
24/10/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO TER SIDO LEVADA A SUA TOTALIZADA. -33,80
24/10/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO TER SIDO LEVADA A SUA TOTALIZADA. -33,80
TOTAL 3.505,20 3.505,20 3.505,20
SALDO A PAGAR 0,00